2017年第5號公告:審計署2016年度預(yù)算執(zhí)行等情況檢查結(jié)果
為加強對審計署預(yù)算執(zhí)行等情況的監(jiān)督,2017年4月,審計署派出由行政政法審計司和特約審計員組成的檢查組,對審計署2016年度預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行了檢查。重點檢查了辦公廳管理的署本級和所屬計算機技術(shù)中心、審計科研所、審計干部培訓(xùn)中心、國外貸援款項目審計服務(wù)中心(以下分別簡稱計算中心、科研所、培訓(xùn)中心、外資中心),并對有關(guān)事項進(jìn)行了延伸檢查。
一、基本情況
審計署為中央財政一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由辦公廳管理的署本級預(yù)算和28個二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。財政部批復(fù)審計署2016年度部門財政撥款預(yù)算176 744.11萬元,本次檢查財政撥款預(yù)算78 151.01萬元,占44.22%。檢查結(jié)果表明,審計署2016年度預(yù)算收支基本遵守了預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī),財務(wù)管理和會計核算基本符合會計法及有關(guān)財會制度規(guī)定。
二、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題。
1.所屬外資中心、計算中心、科研所、培訓(xùn)中心未將事業(yè)收入、其他收入等編入2016年度部門預(yù)算,2016年4家單位取得事業(yè)收入、其他收入等470.98萬元。
2.2016年,所屬科研所、計算中心、培訓(xùn)中心、外資中心在人員經(jīng)費安排不足的情況下,在公用經(jīng)費或項目支出中列支人員經(jīng)費472.87萬元。
(二)其他方面問題。
1.2012年7月,審計署本級金審工程二期工程已竣工驗收,至2016年底實際完成投資23 768.93萬元,至今未按規(guī)定辦理竣工財務(wù)決算,未按暫估價計入固定資產(chǎn)。
2.所屬計算中心、培訓(xùn)中心未及時清理往來款項,涉及金額234.02萬元。
三、檢查處理情況
對上述問題,檢查組已按規(guī)定出具了檢查報告。對預(yù)算編制不完整問題,要求完整編制預(yù)算;對使用公用經(jīng)費等列支人員經(jīng)費問題,要求嚴(yán)格按預(yù)算法及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,同時商財政部解決人員經(jīng)費不足問題;對金審工程二期工程未按規(guī)定辦理竣工財務(wù)決算、未按暫估價計入固定資產(chǎn)問題,要求盡快辦理竣工財務(wù)決算,并按規(guī)定計入固定資產(chǎn);對往來款項未及時清理問題,要求及時清理,并按規(guī)定進(jìn)行處理。
四、檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,審計署正在積極組織整改。具體整改結(jié)果由審計署向社會公告。
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